三都水族自治县人民检察院2020年度部门
决算及"三公"经费决算公开说明
目 录
一、三都水族自治县人民检察院概况
二、三都水族自治县人民检察院2020年度部门决算公开报表(见附表)
三、三都水族自治县人民检察院2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、三都水族自治县人民检察院概况
(一)部门主要职能
三都水族自治县人民检察院属于国家机关,成立于1978年10月。三都水族自治县人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:
(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;
(2)对于直接受理的刑事案件进行侦查;
(3)对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;
(4)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;
(5)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;
(6)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
(7)法律规定的其他职权
(二)机构设置及部门决算单位构成
三都水族自治县人民检察院是黔南州财政局本级预算单位,是财政全额拨款行政单位,下属0个单位。独立核算机构1个。独立编制机构2个,其中一个机构为行政编制,内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部,共5个内设机构(2020年1月内设机构改革后);另外一个机构为事业编制(财政全额补助事业),内设机关检务服务中心,共1个内设机构。
从预算单位构成看,三都水族自治县人民检察院部门决算为本级决算。
二、三都水族自治县人民检察院2019年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表
|
编制单位:贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,113.25
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
987.73
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
八、其他收入
|
8
|
8.84
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
64.80
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
30.41
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
44
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
52.92
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
51
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
52
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
53
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
54
|
0.00
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
55
|
0.00
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
56
|
0.00
|
本年收入合计
|
27
|
1,122.09
|
本年支出合计
|
57
|
1,135.87
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
58
|
0.00
|
年初结转和结余
|
29
|
268.14
|
年末结转和结余
|
59
|
254.36
|
合计
|
30
|
1,390.23
|
合计
|
60
|
1,390.23
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
表2 收入决算表
公开02表
|
|
编制单位:贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中:教育收费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
合计
|
1,122.09
|
1,113.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.84
|
204
|
公共安全支出
|
963.27
|
958.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.24
|
20404
|
检察
|
963.27
|
958.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.24
|
2040401
|
行政运行
|
566.05
|
560.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.24
|
2040499
|
其他检察支出
|
397.22
|
397.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
68.50
|
64.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.60
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
49.19
|
45.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.60
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
45.59
|
45.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
3.60
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.60
|
20808
|
抚恤
|
18.40
|
18.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.40
|
18.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助★
|
0.91
|
0.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助★
|
0.91
|
0.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
37.39
|
37.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
37.39
|
37.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
18.52
|
18.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101103
|
公务员医疗补助★
|
18.87
|
18.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
52.92
|
52.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
52.92
|
52.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
52.92
|
52.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
编制单位:贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1,269.04
|
1,086.48
|
182.56
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
987.74
|
733.27
|
254.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
987.74
|
733.27
|
254.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
558.38
|
558.38
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
429.36
|
174.89
|
254.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.81
|
64.81
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.85
|
44.85
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
44.85
|
44.85
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20808
|
抚恤
|
18.40
|
18.40
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.40
|
18.40
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助★
|
1.56
|
1.56
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助★
|
1.56
|
1.56
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.41
|
30.41
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
30.41
|
30.41
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
18.94
|
18.94
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101103
|
公务员医疗补助★
|
11.47
|
11.47
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
52.92
|
52.92
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
52.92
|
52.92
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
52.92
|
52.92
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位:贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,113.25
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
983.26
|
983.26
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
64.80
|
64.80
|
0.00
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
30.41
|
30.41
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
52.92
|
52.92
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
27
|
1,113.25
|
本年支出合计
|
59
|
1,131.40
|
1,131.40
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
217.68
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
199.53
|
199.53
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
217.68
|
|
51
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
合计
|
32
|
1,330.93
|
合计
|
64
|
1,330.93
|
1,330.93
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表
|
编制单位:贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
1,131.40
|
876.93
|
254.46
|
204
|
公共安全支出
|
983.26
|
728.79
|
254.46
|
20404
|
检察
|
983.26
|
728.79
|
254.46
|
2040401
|
行政运行
|
553.90
|
553.90
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
429.36
|
174.89
|
254.46
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.81
|
64.81
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.85
|
44.85
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
44.85
|
44.85
|
0.00
|
20808
|
抚恤
|
18.40
|
18.40
|
0.00
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.40
|
18.40
|
0.00
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助★
|
1.56
|
1.56
|
0.00
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助★
|
1.56
|
1.56
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.41
|
30.41
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
30.41
|
30.41
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
18.94
|
18.94
|
0.00
|
2101103
|
公务员医疗补助★
|
11.47
|
11.47
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
部门:贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
617.52
|
302
|
商品和服务支出
|
211.36
|
310
|
资本性支出
|
0.10
|
30101
|
基本工资
|
168.90
|
30201
|
办公费
|
15.13
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
180.64
|
30202
|
印刷费
|
1.82
|
31002
|
办公设备购置
|
0.10
|
30103
|
奖金
|
64.11
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.68
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
66.70
|
30205
|
水费
|
0.57
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44.85
|
30206
|
电费
|
14.58
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
1.17
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
18.94
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
11.47
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.56
|
30211
|
差旅费
|
5.47
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
52.92
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
2.96
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
7.43
|
30214
|
租赁费
|
0.48
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
47.95
|
30215
|
会议费
|
0.72
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.42
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
28.30
|
30217
|
公务接待费
|
0.58
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
18.92
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.73
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
82.10
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.48
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
17.81
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
28.90
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.85
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
28.26
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
8.39
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
人员经费合计
|
665.47
|
公用经费合计
|
211.47
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开07表
|
编制单位:贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院
|
|
|
金额单位:万元
|
项目内容
|
2019年决算数
|
2020年决算数
|
2020年比2019年变动额
|
2020年决算数比2019年决算数增长(%)
|
上下年增减变动原因
|
一、“三公”经费支出
|
44.82
|
42.54
|
-2.28
|
-5.08
|
|
1.因公出国(境)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
44.49
|
41.96
|
-2.53
|
-5.69
|
|
(1)公务用车购置费
|
26.98
|
24.80
|
-2.18
|
-8.10
|
|
(2)公务用车运行维护费
|
17.50
|
17.16
|
-0.34
|
-1.97
|
|
3.公务接待费
|
0.33
|
0.58
|
0.25
|
75.92
|
|
(1)国内接待费
|
0.33
|
0.58
|
0.25
|
75.92
|
|
其中:外事接待费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
(2)国(境)外接待费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、相关统计数
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
1
|
1
|
0
|
0.00
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
6
|
7
|
1
|
16.67
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
10
|
13
|
3
|
30.00
|
|
其中:外事接待批次(个)
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
67
|
83
|
16
|
23.88
|
|
其中:外事接待人次(人)
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 政府基金预算财政拨款收入支决算表
|
编制单位:贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、三都水族自治县人民检察院2020年度部门决算情况说明
(一)三都水族自治县人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明
三都水族自治县人民检察院2020年度收支决算总计1390.23万元,与1537.18年相比,减少146.95万元,降低9.56%。变动的主要原因是,2019年度有其他12个检察院拨入运动会经费及县级财政拨款且有相应开支,另外包含转隶人员的预算经费,2019收支决算总计大。
(二)三都水族自治县人民检察院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1330.93万元,其中:财政拨款收入1320.42万元,占99.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10.51万元,占0.79%。
(三)三都水族自治县人民检察院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1131.4万元,其中:基本支出876.93万元,占77.51%;项目支出254.46万元,占22.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)三都水族自治县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三都水族自治县人民检察院2020年度财政拨款收入决算总计1330.93万元,与2019年相比,减少64.9万元,降低4.65%,变动的主要原因是:2019年包含转隶人员人员经费和办公经费预算,2020年已经不包含转隶人员。
(五)三都水族自治县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
三都水族自治县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出1131.4万元,占本年支出合计的85.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少46.75万元,降低3.97%。变动的主要原因是:调资人员经费预算支出增加,同时2020年已经没有转隶人员的预算开支。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
三都水族自治县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出617.52万元,占70.42%;商品和服务支出211.36万元,占24.10%;对个人和家庭的补助支出47.95万元,占5.47%;资本性支出0.1万元,占0.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
三都水族自治县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为913.44万元,支出决算为1178.15万元,完成当年预算的128.98%。决算数大于预算数的主要原因是:相对2019年,2020年人员减少8人(人员调出6人、辞职1人、退休人员死亡1人)导致预算缩减。
(1)工资福利支出。当年预算为579.36万元,支出决算为617.52万元,完成当年预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是:增加工资调标及退休人员1人死亡一次性抚恤金等人员经费支出。
(2)商品和服务支出。当年预算为192.05万元,支出决算为211.36万元,完成当年预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是:增加政法转移支付资金支出,经费开支增加。
(3)对个人和家庭补助支出。当年预算为26.54万元,支出决算为47.95万元,完成当年预算的180.67%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年退休死亡一人追加抚恤金预算,追补发过渡期提前退休干部一次性退休费补贴等。
(4)资本性支出。当年无年初预算,支出决算为0.1万元。主要是采购办公设备、办案车辆等设备购置开支。
(六)三都水族自治县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三都水族自治县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出876.94万元,其中:人员经费665.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社保、公积金等;公用经费211.47万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、办案费、交通费等。
(七)三都水族自治县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算42.54万元,比上年减少2.28万元,减少5.08%,较少原因是:2020年疫情防控出差减少,公车运行费用降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长 0%,原因是:本单位无出国出境预算安排;公务用车购置及运行维护费支出41.96万元,比上年减少2.53万元,降低5.69%,变动原因是:2020年疫情防控出差减少,公车运行费用降低;公务接待费支出0.58万元,比上年增加0.25万元,增长75.92%,变动原因是:总体接待开支都较少,比上年增加,主要是2019年接待开支太少原因。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。三都水族自治县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无出国出境预算安排。
(2)公务用车购置及运行维护费41.96万元,其中,公务用车购置24.8万元,公务用车运行维护费17.16万元(主要用于:燃油费、维修保养费、车辆保险费、停车过路费等)。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆(其中2辆划转给县监察委在使用,目前暂未下账)。
(3)公务接待费0.58万元。具体是:接待用餐、接待茶叶、饮用水等。
国内公务接待支出0.58万元,主要是:接待用餐、接待茶叶、饮用水等。三都水族自治县人民检察院2019年国内公务接待10批次,67人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
三都水族自治县人民检察院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。原因是:本单位无政府性基金预算安排。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年三都水族自治县人民检察院机关运行经费支出211.47万元,比2019年(172.21万元)增加39.26万元,增长22.8%,主要原因是2019年州财政同意使用中央政法转移支付资金办案费解决聘用检辅人员的工资后相对降低2019年公用经费开支负担,而2020年由于公用经费充足,优先使用公用经费解决聘用检辅人员的工资,因此机关运行经费支出增加。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额54.7万元,其中:政府采购货物支出54.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,我单位共有车辆4辆(不含县监察委在使用的2辆公车),其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1套(检委会子系统设备1套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(一)依法惩治刑事犯罪,维护社会安全稳定。
1.依法履行批捕起诉职能,积极开展平安三都建设,今年共受理公安机关提请批准逮捕案件66件121人,经审查后批准逮捕47件91人,不批准逮捕19件31人,对不批准逮捕案件向公安机关说明不捕理由31人,无错捕和错不捕案件发生;共受理各类审查起诉案件276件395人(含上年度存积17件47人),经依法审查后,向同级人民法院提起公诉171件242人,移送上级检察机关管辖3件5人,作相对不起诉决定93人,公安机关撤回移送审查起诉17人。
2.严格贯彻落实贵州省检察院《关于贯彻执行刑事案件认罪认罚从宽制度的实施细则》的规定,为值班律师开辟专门的阅卷办公场,划拨值班律师法律服务经费19200元。已审结刑事案件237件341人,其中适用认罪认罚从宽制度办理的案件为224件308人,占审结(人)比例为90.32%,适用认罪认罚从宽制度办理并提起公诉的刑事案件,人民法院量刑采纳率达到100%。
3.办理各类涉及未成年人审查逮捕案件15件20人,去年同期11件12人,件数增长36.4%,人数增长66.7%;其中,办理未成年人犯罪审查逮捕案件11件17人,不批准逮捕9人,不捕率52.9%;办理各类涉及未成年人审查起诉案件22件39人,去年同期9件9人,件数增长144.4%,人数增长333.3%;其中,办理未成年人犯罪审查起诉案件17件33人;在办案中,就未成年学生出现的社会问题向教育部门提出检察建议1件;全面落实“法治进校园”活动,检察长、检察官、检察官助理共10人担任中、小学校法治副校长。今年共开展“法治进校园”活动18人次,受教育学生达10482人。
(二)强化诉讼监督,维护社会公平正义
1.侦查监督7件,向公安机关发出《纠正违法通知书》7份,公安机关已纠正7件;纠正漏捕5人,纠正漏捕后起诉5人,排除非法证据1件;监督立案1件,发出《要求说明不立案理由通知书》1份,公安机关立案1件。监督公安机关撤案25件,发出《要求说明立案理由通知书》25份,公安机关撤案23件。
2.加强刑罚执行和监管活动监督。新收押215人,出所374人(刑满释放 41人、送监狱服刑73人、取保候审55人、转其他地方关押188人),现在在押人员89 人(均系未决人员);共办理羁押必要性审查案件4件4人,已办结4件4人,均已得到办案部门的回复,在押的4名犯罪嫌疑人已变更强制措施;办理刑事执行违法(违规)案件5件;社区矫正工作,依法新收罪犯155人,服刑期满依法解除社区矫正罪犯124人,现在册的社区矫正罪犯共167人(其中缓刑160人、假释4人、暂予监外执行3人),监外执行(剥夺政治权利)13人。
3.开展民事执行活动监督,对执行活动中存在的违法行为提出检察建议6件,县法院均已采纳并整改。开展民事审判活动监督,对审判活动中存在的违法行为提出检察建议29件,县法院均已采纳并整改。对民事生效判决中存在的虚假诉讼违法行为拟向县法院发出再审检察建议3件。
4.开展公益诉讼检察,发现、收集公益诉讼案件线索70件,按照公益诉讼办案程序立案70件,按照公益诉讼办案要求履行诉前程序70件;其中,4件刑事附带民事公益诉讼提起诉讼到荔波人民法院,2件正在公告中。
(三)加强办案工作推向规范化、制度化。
1.共受理信访案件共37件,其中来访14件,来信23件。均在7日内做到件件有答复;并邀请人大代表,人民监督员等参与公开答复2件,公开听证1件;坚持检察长接待制度,检察长接待4次,有效化解了矛盾纠纷,未发生涉检案件进京访、集体访现象;共受理司法救助案件7件7人,1人已发放救助金额3000元(本院办案经费),2人已发放救助金各10000元(司法救助专项资金),4人司法救助金正在审核。
2.结合案件质量评查工作要求,制定了2020年案件质量评查方案,与第三方贵州宇兴律师事务所签订合作协议,邀请第三方参与案件质量评查工作。
3.在院党组的高度重视支持下,设有了专门的案件信息公开室,案件管理办公室采取强有力的措施做好案件信息公开工作,共公布程序性案件信息315件1397条,发布法律文书212篇,发布重要案件信息8条,法律文书公开达90%以上,极大地提高了检察机关办案透明度,促进规范司法行为;今年统一业务应用系统2.0版本正式上线运行,共计在2.0版本上受理办理各类案件742件,通过平台移送各类案件、文书和换押482件次。
(四)加大职务犯罪惩治力度,强化队伍建设。
今年共受理移送审查起诉4件4人,其中州院指定管辖1人,三都县监察委员会移送3件3人;调查阶段受监察机关邀提前介入案件4件4人,介入率100%。受理案件后,采取拘留后逮捕强制措施3人,取保候审1人。审查起诉阶段,适用认罪认罚从宽制度4人。向三都县法院提起公诉4人,提起公诉时提出确定刑量刑建议4人。庭审适用简易程序3人,速裁程序1人,运用PPT示证4人。法院作出判决4件4人,量刑建议采纳率100%,无上诉案件,服判率100%。针对王某某受贿案、王某某贪污案对县法院发出审判程序违法监督检察建议2件,县法院采纳2件。
(五)深入开展扫黑除恶专项斗争,不断提升群众安全感和满意度。
2018年以来,我院共召开扫黑除恶专题党组会议27次,全院干警大会13次。共开展扫黑除恶集中宣传31场(含驻村干警院坝宣传会9次),发放宣传资料25000余册,宣传手袋12000余个,切实提升了群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、支持率、参与度;提前介入涉黑案件1件次,涉恶案件3件次,派员参加县扫黑除恶领导小组案件会商会25次,对2016年以来受理的共计1195件刑事案件、公益诉讼案件、民事行政监督案件、信访案件、控告申诉案件开展“逐案筛查”,排查涉黑涉恶犯罪及“保护伞”、“关系网”线索,对已办案件筛查到的两条公职人员疑似充当黑恶势力“保护伞”线索,已按线索双向移送机制的规定向三都县监察委转交核查,县纪委、监委已针对该两条线索进行核查并党纪、政纪立案审查调查5人。
(六)积极开展依法保护企业家合法权益专项工作,营造保护企业家合法权益的法治环境。
1.受理企业或企业家为嫌疑人移送本院审查逮捕1件1人,作出不逮捕决定1人审查起诉4件9人,作出相对不起诉1件1人依法作出相对不起诉处理,对依法作出不批准逮捕决定,保证了企业稳定健康发展。
2.深入帮扶企业开展工作,积极帮助企业落实疫情防控各项措施。在疫情期间将采购的一次性医用口罩1200余个赠予贵州三都西南水泥有限公司,开展座谈会听取了企业员工返工、防疫物质储备等情况,对企业管理层进行普法宣传,向员工发放了依法保护企业家合法权益、关于疫情防控期间复工复产企业及员工的法律风险提示等宣传资料,到员工食堂、生产一线进行了实地查看,帮助企业有序复工复产,确保员工安心复工、生产经营有序进行,最大限度降低疫情对企业生产经营的影响。
3.与县工商联共同开展以“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”为主题的检察开放日暨“两长”座谈会,县人大代表、政协委员、律师代表以及辖区10名企业负责人应邀参加活动。座谈会上为人大代表、政协委员、企业家广泛宣传和讲解了检察机关依法服务保障民营经济发展的指导思想、目标任务和具体安排,听取了企业在实际生产经营方面遇到的困难,汇总了检察机关如何更好地保护企业家合法财产权、为企业家创造良好营商法治环境等方面宝贵的意见建议。
(七)坚持服务大局,扎实开展脱贫攻坚工作。
我院派驻24名干警开展脱贫攻坚工作以来,始终坚持党对脱贫攻坚工作的绝对领导,真蹲实驻、认真履职尽责,积极配合村支两委将各项帮扶政策落实到位,脱贫攻坚验收工作圆满完成。
(八)狠抓检察队伍建设,不断提高干警履职能力
始终坚持党对检察工作的绝对领导,通过党组会、理论中心学习组、检委会组织集中学习《中国共产党政法工作条例》,增强全体干警的政治意识,确保检察工作始终沿着正确方向前进。唐万千检察长带领大家原原本本学习了《中国共产党政法工作条例》的内容,要求大家认真领会条例精神,并贯彻落实到各项检察工作中。院机关支部书记吴升群对《条例》进行了补充解读。
(九)坚持全面从严治检。
为进一步加强警示教育,今年共召开全院干警会议11次,党组书记、检察长唐万千组织学习“三个规定”、“一案一整改”、政法干警、检察干警及其他领导干部违纪违法典型案例、违反中央八项规定的通报及县纪律作风督察通报、全县警示教育大会有关典型案例通报以及到廉政教育基地参观现场教育等警示教育案例。促使检察干警利用典型案例对照自己、检点自己、修正自己、提高自己,教育和引导检察干警增强法律意识、服务意识、廉政意识,做到举一反三,发现苗头性倾向性问题,坚持早教育、早警示、早纠正。通过警示教育活动增强了检察干警的勤政廉政意识、党性意识,始终保持执法为民、为民执法的检察职业道德,不断提升检察形象和社会公信力。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。